当前位置: 首页 > 信息公开 > 预决算公开

湘潭市医疗紧急救援指挥中心 2018年部门预算和“三公”经费预算说明

bet38365365 www.2taodi.com 发布时间:2018-02-15 【字体:


 

一、部门职能职责
   湘潭市医疗紧急救援指挥中心位于湘潭市岳塘区霞光中路28号,隶属市卫生和计划生育委员会。担负市区内日常院前急救任务,指挥调度市内急救中心(急救网络医院)开展院前急救工作;突发公共卫生事件中伤病员的现场急救、转运和重症病人的途中监护治疗;组织全市急救中心、急救网络医院演练和医疗专业人员培训;院前医疗急救工作的组织和评价,重大医疗保障活动的组织和管理。
指挥中心设立了120”急救专线,统一受理、调度和指挥院前急救工作,有2个急救中心:市中心医院急救中心、市一医院急救中心(河东中心),8个急救网络医院:市二医院、市三医院、市妇幼保健院、市中医院、中心医院南院、江南医院、湘鹤医院、湘潭红十字阳科骨科医院。急救网络覆盖率为100%。中心网络设备先进,拥有目前国内领先的120急救网络系统程序,有30余台急救车,GPS卫星定位系统准确,形成了专业化、网络化的院前急救体系。
    二、部门收支概况
  2018年部门预算预算编制范围为公共预算拨款数;支出既包括保障单位基本运行的基本支出费,也包括各项业务性商品和服务支出。
  (一)收入预算,2018年年初预算数175.41万元,其中,财政预算拨款175.41万元。
  (二)支出预算,2018年年初预算数175.41万元,其中,基本支出84.41万元;项目支出91万元。
  具体安排如下:
  1.基本支出:2018年年初预算数为84.41万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
  2.项目支出:2018年年初预算数业务性支出为91万元。
  (三)"三公"经费预算:2018"三公"经费预算数3.8万元,其中:公务接待费3.8万元。
    "三公"经费预算数增减变动说明:2017"三公"经费预算数为3.8万元,2018"三公"经费与上期预算持

附件1:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表1

 

部门财政拨款收支总表

单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

 175.41

一、本年支出

175.41

  经费拨款

 175.41

(一)一般公共服务支出

 

  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

(五)科学技术支出

 

 

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 175.41

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收 入 总计

 175.41

支 出 总 计

175.41

附件2:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表2

 

一般公共预算支出表

单位:万元  

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2100499

其他公共卫生支出

175.41

84.41

 123.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

175.41

84.41

 123.47

 

 

附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表3

 

一般公共预算基本支出表

单位:万元  

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

64.12

64.12

 

30101

基本工资 

23.40

23.40

 

30102

 津补贴

17.64

17.64

 

30103

奖金

8.67

8.67

 

 30104

社会保障缴费

14.41

14.41

 

30199

其他工资福利支出

0

0

 

 302

商品和服务支出 

 13.60

 

13.60

30201

办公费

5.76

 

5.76

30202

印刷费

0.38

 

0.38

30205

水费

0.63

 

0.63

30206

电费

0

 

0

30207

邮电费

0.25

 

0.25

30211

差旅费

1.39

 

1.39

30213

维修(护)费

0.38

 

0.38

30215

会议费

0.76

 

0.76

30216

培训费

0.32

 

0.32

30217

公务接待费

0.95

 

0.95

30228

工会经费

0.49

 

0.49

30229

福利费

1.03

 

1.03

30299

其他商品和服务支出

1.26

 

1.26

 303

对个人和家庭的补助支出 

6.69

6.69

 

30202

退休费

 

0.25

 

30209

奖励金

 

0.10

 

 30311

住房公积金 

 

6.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

84.41

70.81

13.60

 

附件4:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表4

 

一般公共预算三公经费支出表

单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 3.80

 

3.80

 

3.80

3.80

3.80

 

 

 

 

 3.80

 

附件5:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表5

 

政府性基金预算支出表

 

单位:万元  

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

全年无此项指标。附件6:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表6

 

     

单位:万元  

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

175.41

一、本年支出

175.41

   经费拨款

175.41

(一)一般公共服务支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

(四)教育支出

 

四、上级补助收入

 

(五)科学技术支出

 

五、其他收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

175.41

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

    收入总计

175.41

支 出 总 计

175.41

 

附件7:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表7

 

     

单位:万元  

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

2100499

其他公共卫生支出

175.41

175.41

175.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

175.41

175.41

175.41

 

 

 

 

 

附件8:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表8

 

     

单位:万元  

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

2100499

其他公共卫生支出

175.41

84.41

91.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



来 源:市卫计委财务科 责任编辑:侯雨辰