一、部门职能职责
湘潭市医疗紧急救援指挥中心位于湘潭市岳塘区霞光中路28号,隶属市卫生和计划生育委员会。担负市区内日常院前急救任务,指挥调度市内急救中心(急救网络医院)开展院前急救工作;突发公共卫生事件中伤病员的现场急救、转运和重症病人的途中监护治疗;组织全市急救中心、急救网络医院演练和医疗专业人员培训;院前医疗急救工作的组织和评价,重大医疗保障活动的组织和管理。
指挥中心设立了“120”急救专线,统一受理、调度和指挥院前急救工作,有2个急救中心:市中心医院急救中心、市一医院急救中心(河东中心),8个急救网络医院:市二医院、市三医院、市妇幼保健院、市中医院、中心医院南院、江南医院、湘鹤医院、湘潭红十字阳科骨科医院。急救网络覆盖率为100%。中心网络设备先进,拥有目前国内领先的120急救网络系统程序,有30余台急救车,GPS卫星定位系统准确,形成了专业化、网络化的院前急救体系。
二、部门收支概况
2018年部门预算预算编制范围为公共预算拨款数;支出既包括保障单位基本运行的基本支出费,也包括各项业务性商品和服务支出。
(一)收入预算,2018年年初预算数175.41万元,其中,财政预算拨款175.41万元。
(二)支出预算,2018年年初预算数175.41万元,其中,基本支出84.41万元;项目支出91万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为84.41万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2018年年初预算数业务性支出为91万元。
(三)"三公"经费预算:2018年"三公"经费预算数3.8万元,其中:公务接待费3.8万元。
"三公"经费预算数增减变动说明:2017年"三公"经费预算数为3.8万元,2018年"三公"经费与上期预算持
附件1:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
175.41 |
一、本年支出 |
175.41 |
经费拨款 |
175.41 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
(二)国防支出 |
|
二、政府性基金收入 |
|
(三)公共安全支出 |
|
|
|
(四)教育支出 |
|
|
|
(五)科学技术支出 |
|
|
|
(六)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(七)社会保障和就业支出 |
|
|
|
(八)医疗卫生与计划生育支出 |
175.41 |
|
|
(九)节能环保支出 |
|
|
|
(十)城乡社区支出 |
|
|
|
(十一)农林水支出 |
|
|
|
(十二)交通运输支出 |
|
|
|
(十三)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
(十四)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
(十六)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
(十七)住房保障支出 |
|
|
|
(十八)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(十九)其他支出 |
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收 入 总计 |
175.41 |
支 出 总 计 |
175.41 |
附件2:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表2)
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
175.41 |
84.41 |
123.47 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
合 计 |
175.41 |
84.41 |
123.47 |
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表3)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
64.12 |
64.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
23.40 |
23.40 |
|
|
30102 |
津补贴 |
17.64 |
17.64 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.67 |
8.67 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
14.41 |
14.41 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
13.60 |
|
13.60 |
|
30201 |
办公费 |
5.76 |
|
5.76 |
|
30202 |
印刷费 |
0.38 |
|
0.38 |
|
30205 |
水费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
30206 |
电费 |
0 |
|
0 |
|
30207 |
邮电费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30211 |
差旅费 |
1.39 |
|
1.39 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.38 |
|
0.38 |
|
30215 |
会议费 |
0.76 |
|
0.76 |
|
30216 |
培训费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.95 |
|
0.95 |
|
30228 |
工会经费 |
0.49 |
|
0.49 |
|
30229 |
福利费 |
1.03 |
|
1.03 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.26 |
|
1.26 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
6.69 |
6.69 |
|
|
30202 |
退休费 |
|
0.25 |
|
|
30209 |
奖励金 |
|
0.10 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
6.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
84.41 |
70.81 |
13.60 |
附件4:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
上年预算数 |
本年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公 出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
3.80 |
|
3.80 |
|
3.80 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
3.80 |
附件5:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表5)
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
|
|
|
全年无此项指标。附件6:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表6)
部 门 收 支 总 表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
175.41 |
一、本年支出 |
175.41 |
经费拨款 |
175.41 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
(二)国防支出 |
|
二、政府性基金收入 |
|
(三)公共安全支出 |
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
(四)教育支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
(五)科学技术支出 |
|
五、其他收入 |
|
(六)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(七)社会保障和就业支出 |
|
|
|
(八)医疗卫生与计划生育支出 |
175.41 |
|
|
(九)节能环保支出 |
|
|
|
(十)城乡社区支出 |
|
|
|
(十一)农林水支出 |
|
|
|
(十二)交通运输支出 |
|
|
|
(十三)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
(十四)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
(十六)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
(十七)住房保障支出 |
|
|
|
(十八)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(十九)其他支出 |
|
|
|
二、结转下年 |
|
收入总计 |
175.41 |
支 出 总 计 |
175.41 |
附件7:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表7)
部 门 收 入 总 表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
175.41 |
175.41 |
175.41 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
175.41 |
175.41 |
175.41 |
|
|
|
|
|
附件8:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表8)
部 门 支 出 总 表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
175.41 |
84.41 |
91.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|